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2016年罗庄区招商局部门预算公开

发布时间:2016-04-18 02:53 来源: 作者:浏览量:

目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年基本支出预算表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2016年政府性基金支出预算表
七、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分   概    况
一、单位基本情况及主要职能
负责拟定和分配年度招商任务指标,下达到各办事处和区直各部门;制定招商引资政策;负责招商引资宣传;调度统计招商引资任务完成情况,并及时通报;拟定招商奖惩兑现意见;督查、考评招商引资工作运行服务情况;负责引进项目的后续跟踪服务和调研;负责招商引资的外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作等。
二、部门预算单位构成
罗庄区招商局部门预算包括:罗庄区招商局预算。

第二部分  2016年部门预算表
表1.2016年区招商局收支预算总表
单位:万元

收    入支    出
项    目2016年预算项    目2016年预算
一、财政拨款收入169.3  按功能科目 
    财力拨款(补助)169.3  基本支出142.7 
    纳入预算管理的行政性收费  项目支出26.6 
    纳入预算管理的专项收入   
    国有资源(资产)有偿使用收入   
    罚没收入   
    政府住房基金收入   
    其他预算内资金   
二、财政专户核拨资金   
三、纳入预算管理的政府性基金收入   
四、其他收入   
本年收入合计169.3 本年支出合计169.3 
五、上级补助收入  上缴上级支出 
六、上年结转、结余  结转下年 
    其中:一般公共预算结转   
          政府性基金结转   
          专户结转   
收入总计169.3 支出总计169.3 


表2.2016年基本支出预算表
单位:万元

科目代码科目名称2016年预算
金额其中:一般公共预算财政拨款安排
2011301一般公共服务142.7142.7
2011308招商引资活动经费24.624.6
2011308招商网站维护费22


表3.2016年区招商局支出预算表
单位:万元


表4. 2016年财政拨款收支总表
单位:万元

收      入支       出
项  目2016年预算项  目2016年预算
招商引资活动经费24.6招商引资活动经费24.6
招商网站建设费2招商网站建设费2





表5. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元

科目编码单位代码单位名称(科目)合  计基本支出项目支出
小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出
2011301
一般公共服务142.7
129.74.88.1
2011308
招商引资活动经费24.6



24.6
2011308
招商网站维护费2



2













表6. 2016年政府性基金支出预算表
单位:万元

科目编码单位代码单位名称(科目)合  计上年结转2016年预算
小计基本支出项目支出
0






































注:无数据填零,请不要删除。

表7. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元

总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费公务接待费

小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
3.8
3
30.8


第三部分  2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照区级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  
(三)根据区级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为169.3万元,其中:财政拨款收入169.3万元。
2016年支出预算为169.3万元,其中:一般公共服务支出142.7万元,招商引资活动经费24.6万元,招商网站维护费2万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.8万元。三公经费同比下降31%,公务接待费同比下降68%。因严格执行中央八项规定,严肃财经纪律,严控公务接待等各项支出。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。